录入时间:2024-07-23
近期,财政部内控委召开内控工作专题视频会议,听取2023年以来财政内控工作情况汇报,通报2023年开展审计查出问题内控审核及部机关内控考评情况,对下一阶段财政内控工作作出部署。2023年度部机关内控考评中表现突出的3家先进单位作经验交流发言。财政部党组书记、部长、内控委主任蓝佛安同志出席会议并讲话。会后,新疆监管局迅速组织召开局内控委会议,就深入学习贯彻落实财政部内控委会议精神提出具体要求。
一、提高政治站位,充分认识做好财政内控工作的重要意义。局内控委成员要切实提高政治站位,牢固树立内控理念,坚决扛起内控责任,认真学习贯彻蓝佛安部长讲话精神和财政部内控委会议要求,深刻领悟强化财政内部控制建设的重要意义,自觉把财政内控工作放到服务财政工作的大局中思考谋划,把一以贯之全面从严治党、强化对权力运行的制约和监督要求贯彻到财政监管各项工作中。全局干部职工要始终深入贯彻落实财政部党组决策部署,切实增强抓好内控工作的政治自觉、思想自觉、行动自觉,进一步强化内控思维,增强责任意识,将全局作为一个整体系统谋划,以刀刃向内的自我革命精神,不断补短板强弱项,推动内控工作取得新成效。
二、结合自身实际,抓好内控制度体系建设。在前期已修订、制定、废止的51项内部工作制度的基础上,结合财政部新印发的工作规范、新授权开展的业务工作,及时梳理修订、补充完善各类制度办法26项,突出与财政部相关司局的节点控制和衔接,完善各项业务流程,明确职责权限,细化各项工作的流程环节、时间节点和具体要求,确保全局业务事项全覆盖,保障权力依法合规运行。完善制度配套,及时研究履责过程中出现的新情况新问题,有针对性地完善各项业务特别是新增业务工作流程,将内控操作规程的各项规定落实到具体的管理办法中,提高制度执行力,以强化内部管理制度建设,有力保障财政监管工作高质量发展。
三、聚焦工作短板,确保自查自纠落实到位。局内控办要严格落实“每年至少开展一次自查自纠工作,对内控控制制度设计和执行的有效性进行全面评价”的要求,聚焦完善内控制度、执行内控规定、规范业务流程,对照梳理、举一反三,对自查自纠工作全面部署并广泛动员。定期组织召开局内控委(办)会议,围绕如何有效开展内控自查自纠进行专题讨论,明确工作目标、工作方式、工作内容等。制定下发局内部控制自查工作方案,通过“自评+他评”的工作机制,及时发现和整改内部自我综合考核中梳理出的问题,推动制度执行和治理能力全面提高。自查结束后,通过下发工作通报,督促相关处室制定措施逐条整改,并继续制定和完善相关制度办法,及时落实内控措施、构建长效机制,持续提升内控工作成效。
四、依托信息技术,有效发挥内控保障作用。坚持系统观念,突出财政管理事前事中环节,强化财政管理全流程控制,进一步优化财政监管长效化工作机制,提升财政监管工作质效。健全完善联合联动机制,充分利用大数据等现代技术手段,加强对地方财政经济运行、中央转移支付、金融机构、会计师事务所等的日常监管,更好发挥财政监管在财政管理链条上的作用。同时,依托相关在线系统着重做好日常审批、预算审核、专项检查、财务人事等重点领域、关键岗位的管控,及时发现、提醒处室日常管理情况。利用内网平台加强对内控工作的督办督导,将重点业务事项等建立督办清单,责任到处室和具体经办人员,持续向信息技术“要人力”“要效率”。
五、落实主体责任,切实提升内控工作质效。完善内控组织架构,明确内控委、内控办、各处室内控职责,一级压一级,层层推动内控责任落实。坚持内控工作与业务工作、内控工作与内部管理一起部署、一起落实,抓紧抓好内控制度执行,落实落细各项内控措施。强化内控操作规程规范运用,对干部职工在工作中出现的苗头性、共性问题,早发现、早提醒、早纠正,抓早抓小,防微杜渐。按照“分级负责、逐级报告”的原则,加强信息沟通,不断提高内控管理的针对性、精准度,真正发挥内控考评指标在规范业务流程、提升工作成效等方面的作用,以严格内控管理促进财政监管工作提质增效。